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GB inWeb: fattura cartacea ricevuta da soggetti esteri e creazione autofattura

Con un aggiornamento di fine anno 2022,  è stata introdotta in Console GB inWeb una funzionalità che permette di inserire tra le fatture ricevute anche i documenti ricevuti in forma cartacei da soggetti esteri e non. Inserendo tali documenti, per quelli esteri sempre dalla console, è possibile generare in automatico l’autofattura/integrazione e inviarla al Sistema d’Interscambio.

Questo procedimento quindi, permette di inserire sia il documento cartaceo estero che la relativa autofattura, così da risparmiare tempo nella generazione dei singoli e soprattutto evitando errori di compilazione. Oltre  a velocizzare il lavoro del cliente, in questo modo lo studio riceve in console tutti i documenti, dal cartaceo all’autofattura emessa e ricevuta e dovrà solo preoccuparsi di effettuare la registrazione contabile. Vediamo come abilitare e utilizzare tale funzionalità.

INSERIMENTO DOCUMENTI CARTACEI RICEVUTI

Per poter inserire i documenti pervenuti in forma cartacea, sia italiani che esteri, all’interno della console occorre attivare in “opzioni console” il check su “Inserisci documenti cartacei”.

Attivazione "Inserisci documenti cartacei"

Attivando l’opzione, nella sezione delle fatture ricevute, in basso a sinistra, troveremo il pulsante “Inserisci documenti cartacei”.

Pulsante Inserisci documenti cartacei in sezione fatture ricevute

Al click, se la funzione non è disponibile nella chiave di licenza, è possibile effettuare l’acquisto tramite upgrade, altrimenti si aprirà la maschera per l’inserimento del documento dove:

  1. per prima cosa, se per ogni ditta sono presenti più attività, occorrerà selezionare quella in cui inserire il documento cartaceo, altrimenti sarà già compilata,
  2. selezionare il tipo documento da creare fattura di acquisto (prossimo aggiornamento: nota di credito).

Maschera inserimento documento

Valorizzati i campi, cliccare su Pulsante "Inserisci documento".

Si aprirà la maschera per la compilazione del documento di acquisto (che è la stessa che si usa per la creazione dei documenti di vendita) dove occorrerà indicare:

  1. il fornitore da cui abbiamo acquistato il bene/servizio: selezionarlo o inserirlo nuovo;
  2. la data del documento cartaceo: la stessa sarà indicata anche come data ricezione che potrà essere modificata direttamente dal riepilogo dei documenti;
  3. il numero del documento cartaceo;
  4. la descrizione del bene/servizio acquistato;
  5. il prezzo e le quantità, oppure direttamente l’importo;
  6. il codice Iva: per le fatture estere, indicare usare la causale iva DCART – documenti cartacei, altrimenti se si è a conoscenza la causale iva in base all’articolo iva del DPR che disciplina l’acquisto;
  7. allegare il pdf del documento cartaceo: questo potrà essere riportato in automatico anche nella creazione dell’autofattura;
  8. i dati del pagamento (facoltativo);

Maschera compilazione documento di acquisto

Una volta inseriti questi dati, basterà cliccare Crea documento in Console e la fattura verrà creata e posizionata in console fatturazione nel mese di ricezione del documento, ovvero, in base alla data del documento.

Messaggio Fattura elettronica creata

Il documento cartaceo inserito è contraddistinto dal nome del file con la parte finale *. Passando sopra all’asterisco, si potrà vedere quando è stato creato.

Documento cartaceo inserito contraddistinto dal nome del file con parte finale *

Per modificare la data di ricezione, variare la data proposta e confermare il messaggio: “Aggiornare la data di ricezione del documento?”.

Modifica data documento

In base alla data e al mese indicato, il documento verrà spostato.

Documento spostato in nuova cartella in base a data

Se occorre apportare delle modifiche al documento appena creato o eliminarlo, cliccare nel dettaglio Pulsante dettagliodel rigo interessato.

Modifiche documento da dettaglio documento

Si aprirà il dettaglio della fattura ricevuta dove oltre ai dati informativi, è presente sia la possibilità di rimodificare la data di ricezione e anche il pulsante “Modifica” per aprire il documento e modificarlo.

Modifica data ricezione

Al click su “Modifica”, si aprirà il documento e per modificarlo o cancellarlo occorrerà cliccare su “Destoricizza”.

Cancellare documento da Destoricizza

Confermando, sarà possibile modificare i dati precedentemente inseriti e creare nuovamente il documento da inviare alla console, oppure eliminarlo definitivamente dal pulsante Pulsante Elimina documento.

CREAZIONE AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE

Inserito il documento cartaceo in console, se si tratta di un operazione verso soggetti esteri per cui è necessario effettuare un’autofattura/integrazione, nella colonna “Autofattura” sarà presente il pulsante Pulsante crea.

Al click verrà aperta una maschera per poter inserire tutti i parametri necessari:

Inserimento parametro tipo doc. FE

  • Attività: se presenti più codici, indicare il codice attività l’attività per cui deve essere creata l’autofattura ;
  • Tipo doc Fe: se soggetto italiano, sarà già presente il tipo documento TD16 per integrare la fattura in reverse charge interno, se soggetto estero dovrà essere selezionato il tipo tra:
    • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
    • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
    • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
    • TD28 – Acquista da san marino con iva (fattura cartacea)
  • Campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate”: se il documento è cartaceo viene riportato il numero e la data della fattura, se elettronico l’idSdi
  • Sezionale: permette di selezionare il sezionale da abbinare all’autofattura che si sta generando. E’ comunque possibile aprire la gestione dei sezionali cliccando sul pulsante Pulsante Apri sezionali. Per una corretta gestione delle autofatture si consiglia comunque di utilizzare un sezionale creato ad hoc.
  • Data documento/numero documento/bis: visibile dopo aver selezionato il sezionale, permette di indicare appunto la data e il numero di documento da creare, oltre di poter definire un’eventuale numerazione bis qualora la numerazione scelta non sia disponibile. La data proposta è quella di ricezione.

Maschera Crea Autofattura

Verificati tutti i dati cliccare su Pulsante crea documento per confermare il tutto.

A seconda della Natura Iva presente nel documento ricevuto, ci verrà chiesto quale Causale Iva deve essere valorizzata nell’autofattura che verrà creata e la tipologia di acquisto tra bene e/o servizio (in caso di autofatture estere).

Inserimento causale IVA

NB: L’aliquota scelta, potrà essere modificata all’apertura della maschera di creazione dell’autofattura.

Confermando la generazione, viene richiesto se l’allegato presente nel documento cartaceo deve essere riportato. Cliccando si, si aprirà la maschera con il documento autofattura generato in base ai parametri impostati.

Documenti correlati con fattura ricevuta

A questo punto, dopo aver controllato i dati, sarà sufficiente procedere:

  • alla Creazione della Fattura Elettronica Pulsante Crea F.E
  • confermare o modificare il tipo documento fe proposto
  • confermare il messaggio di avvenuta creazione

Messaggio Autofattura inviata in console

Una volta generata, il software si posizionerà nel mese dell’autofattura creata così da procedere subito con il controllo, la firma e l’invio al Sistema d’Interscambio.

Software in mese autofattura creata per procedere a controllo

Se prima di inviarla occorre modificare qualche dato, per riaprire il documento, tornare nel ramo del mese della fattura cartacea e in corrispondenza del rigo, dalla colonna “Autofattura” cliccare sulla spunta verde.

Modifica autofattura da spunta verde

Si aprirà l’autofattura appena creata dove per modificarla occorrerà cliccare il pulsante destoricizza.

Modifica autofattura da destoricizza

Per ulteriori chiarimenti consultare la guida online.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

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